museu de ciimcies Ourals de Barcelona 2.- Aprovar inicialment el Pressupost d'ingressos i des peses del Consorci, així com les seves Bases d'execució i plantilla per a I'exercici 2016, per elevar-lo, d'acord amb la lIei 27/2013, de 27 de desembre de Racionalització i Sostenibilitat de l' Administració Local (LRSAL) al Consell Plenari de l' Ajuntament de Barcelona. O muaeude Consorcl form(lt par P9rc dll la Clutsdella T {+311) 93 255 22 00 * clitncles naturals l'AJunt¡¡ment ua Ban;elonl1 I ?y. Picasso, sIn www.museuciencies,cal de Barcelona 18 Genera!!tBl do CS\8lunya 08003 B&rCelonB La Direcció del Museu de Ciencies Naturals de Barcelona, sotmet al Consell Genera l per a la seva aprovació, per ser I'órgan competent d'acord amb I'article 9.b) deis Estatuts, la següent: PROPOSTA D'ACORD APROVAR inicialment, vista la documentació que consta a I'expedient, el Pressupost d'ingressos ¡ des peses del Consorci, així com les seves Bases d'execució ¡plantilla per a I'exercici 201 6, per elevar-lo, d'acord amb la lIei 27/2013, de 27 de desembre de Racionalització i Sostenibil itat de l'Administració Local (LRSAL) al Consell Plenari de I'Ajuntament de Barcelona. Barcelona, a vint-i-dos d'octubre de dos mil quinze. La Directora Anna Omedes Regas muse u de ciencies eurals de Barcelona PRESSUPOST I PLANTILLA 2016 CONSELL GENERAL, 22 O'OCTUBRE 2015 13 museu de ciimcies eurals de Barcelona iNDEX Contingut Pagina Memoria del pressupost 2016 17 Bases utititzades per avaluar ingressos I despeses 23 Informe economic financer 29 Liquidació del pressupost 2015 a 30 de juny 45 Pressupos! 2016 51 Plantilla a desembre 2015 61 Proposta de plantilla 2016 65 Bases d'execució del pressupost 2016 71 Liquidació del pressupost 2014 83 15 museu de ciimcies eurals de Barcelona MEMORIA DEL PRESSUPOST 2016 17 museu de ciimcies Is de Barcelona MEMÓRIA DEL PRESSUPOST 2016 El Cansarei del Museu de Ciencies Nalurals de Barcelona és un ens de drel públic de carckter associaliu i voluntari, integral per I'Administradó de la Generalitat de Catalunya. a través del Departament compelent en materia de cultura ¡ l'Ajuntament de Barcelona. Té earacter autonómico Es va constituir el 21 de novembre de 201 1 i va iniciar la seva activitat en dala 1 de juny de 2012, amb la subrogacio deis compromisos vigents que a aquesta dala tenia "ICUB pel Museu de Ciéncies Naturals de Barcelona i I'adscripcló del personal municipal que f jns a 31 de maig Ireballava al Museu, Jardi Bolanic i Institut Bolanic. El Cansarel es regeix pels seus Estatuts, que el Plenari del Consell Municipal en sessió de 5 de maig de 2015va ratificar de I'acord del Consell General del Consorci, aprovat en la sessió de data 19 de setembre de 2014, en el sentil d'aprovar la proposta de la modificació deis seus estatuts amb J'objecle d'adaplar-Ios a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibililal de rAdministració Local I la Llei 1512014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Public ¡ altres mesures de reforma administrativa. Segons alió previst a la disposició transitória primera, inicialment i fins que el Museu sigui reconegut com a museu nacional , les aportacions económiques de l'Administració de la Generalitat de Calalunya poden ser inferiors a les de I'Ajuntamenl de Barcelona. Per I'exercici 2016 no esta prevista cap aportació económica per part de I 'Administració de la Generalitat de Catalunya. La proposta de pressupost per al 2016 esta marcada per un escenari de restricció , que obliga a la contenció de la despesa corrent, i perseguei)( la millora i racionalització deis processos de gestió de la despesa, buscant el manteniment de I'accessibilitat i quamal del servei. L'acti"itat que es porta a terme des del Consorci del Museu de Ciencies Naturals té lIoc en diferenls equipaments: Jardl Botanic (pare Montju)"c) , Museu Blau (pare del Fórum) ¡ el Laboratori de Natura, amb els edificis del Museu Martorell i el Castell deis Tres Dragons (parc de la Ciutadella). També participa de I'acti"ital ¡ el mantenimen! de ,'Institu! BoUmic de Barcelona, assumint els compromisos de l'Ajuntament de Barcelona recoUils en el conveni de coHaboració entre aquest i el CSIC de data 16 de juliol de 199B, sobre la constitució de ['Instilu! com a cenlre mi)(t i amb titulafilal compartida entre les dues entitats. les principals accions per a I'any 2016 es poden agrupar en els següents grups d'objectius: Incrementar el nombre de visitants, ¡ampliar els seus públics. Incrementar el nombre d'usuaris mitjanyant la consolidació de les activitats que s'ofereixen al públic (basicament escolar ¡ familiar) ¡ de les actlvitats emmarcades en la difusió 2.0. Continuar amb el projecle del trasUal de les col ·leccions de geologia que aclualment estan ubicades en "edificl MartoreU, a I'edifici de Tres Dragons, en el marc del projecte de remodelació de I'edifiei MartoreU i de I'edifici de Tres Dragons. (Aquest projecte s'inicia en el 2015 amb I'adequació de la planta soterranl de I'edifici de Tres Dragons, i la compra i 19 instal'lació del mobiliari d'armaris compactes. Aquesta primera fase compta amb una dotació pressupostaria de 542 mil euros). Mantenir el programa d'exposicions temporals, iniciat I'any 2014, en la mesura que la disponibilitat pressupostaria ho permeti, i també I'activitat de conservació, documentació, catalogació i recerca al voltant de les col'leccions del Consorci (mineralogia, petrologia, paleontologia, zoologia, I'herbari, plantes vives i banc de lIavors). Consolidar el funcionament deis equipaments a estandard de despeses ajustats, mirant d'optimitzar tan els espais com els recursos, posant un especial émfasi en I'edifici del Museu Blau, que presenta serios es patologies en les seves instal'lacions i en la seva estructura. Explorar noves vies de financ;ament, millorant I'oferta comercial del Consorci, accedint a convocatóries de projectes financ;ats amb fons europeus o estatals que siguin compatibles amb I'activitat del Consorci, i cercant col'laboracions estratégiques amb institucions o entitats del sector privat. Totes aquestes accions s'emmarquen dintre I'orientació estratégica del Govern de l'Ajuntament de Barcelona de CIUTAT PER LA VIDA, de fer que Barcelona sigui reconeguda com a ciutat de cultura, coneixement, creativitat, innovació i benestar, i dintre de I'area de despesa de producció de béns de caracter preferent. Es tracta, també, d'accions recollides dintre del Pla Estratégic 2013-2016 del Consorcio Aquest Pla esta configurat a partir de vuit grans prioritats estratégiques, a partir de les quals es desenvolupa un pla d'acció plurianual, que ha der la base, també, per poder establir el Contracte Programa amb les administracions que formen el Consorci. Les vuit prioritats acordades són les següents: Museu educador i accessible Rol Nacional Participar, dialogar i comunicar Seus obertes al públic Perfil i posicionament científic Desenvolupament institucional i organització Financ;ament Sostenibilitat ambiental Aquestes prioritats engloben objectius estratégics, alguns deis quals tenen un reflex directe i immediat en el pressupost 2016 que es presenta. D'altres no tenen una traducció en termes económics i d'altres aniran sorgint en propers exercicis económics. museu de ciencies eurals de Barcelona La prioritat referent al Museu educador i accessible engloba les despeses associades a completar i mantenir I'exposició permanent de referencia (Planeta Vida); el desenvolupament del programa d'exposicions temporals al Museu Blau, amb I'exposició "Nutrició: impuls vital", fins I'abril de 2016, i una nova exposició anual a partir del mes de maig 2016, si existe ix disponibilitat pressupostaria, i a la seu de l'lnstitut Botanic de Barcelona, amb I'exposició "Salvadoriana", en cartell fins I'abril de 2016, i I'exposició permanent de bonsais; els serveis d'atenció al públic de les seus obertes al públic (taquilles, informadors de sales, reserves); les activitats vinculades basicament a la tasca i model educatiu del Museu i les accions pensades per esdevenir un museu inclusiu (maleta ambulant, transport escolar, projecte de proximitat amb el Districte de Sant Martí, accessibilitat), sen se oblidar la dedicació especial al públic infantil (Museu deis Nens). Les despeses previstes en la prioritat Participar, dialogar i comunicar inclouen aquelles, per un costat, destinades a potenciar la identitat i la marca per tal que el Museu sigui identificat pels seus valors i singularitat, així com les adrec;ades al seu posicionament com a Museu virtual i referent científic, mitjanc;ant la presencia en les principals xarxes científiques on-line, la participació en congressos i altres esdeveniments científics, i la publicació de revistes científiques. En relació a la prioritat Seus obertes al públic, la principal despesa gira al voltant del projecte de trasllat del Museu Martorell, com també la implementació de millores en I'accessibilitat i instal'lacions del Museu Blau i de I'edifici deis Tres Dragons. Aquesta prioritat també preve u el projecte de continuar ampliant les plantacions del Jardí Botanic mitjanc;ant la compra de plantes i la recol'lecció directa de lIavors. Cal recordar I'assumpció per part de I'Area Metropolitana de Barcelona de la gestió i manteniment del Jardí Botanic i del Jardí Botanic Historic mitjanc;ant la signatura del conveni de col'laboració signat I'any 2012, renovant els compromisos adquirits amb anterioritat en relació amb aquests mateixos equipaments. També esta previst que en el 2016 finalitzin les obres d'ampliació de I'edifici d'oficines, serveis i del banc de lIavors del Jardí Botanic, a carrec de I'Area Metropolitana de Barcelona. Pel que fa al Perfil i posicionament científic, la documentació, conservació i restauració deis fons patrimonials (natural i documental) del Museu té un pes específic molt rellevant, atesa I'extensa i variada composició de la seva col·lecció. En aquest sentit, també és previst en el 2016 que el Consorci, continu"í liderant I'organització del Bioblitz BCN, que es tracta d'unes jornades per acostar al públic general la recerca naturalista. També dintre d'aquesta prioritat s'emmarquen les accions de participació en xarxes científiques digitals i el desenvolupament del projecte de Laboratori digital. Cal fer referencia especial a la intervenció del Banc de germoplasma com a actuació vinculada a incardinar I'activitat científica del Museu amb els projectes de conservació de la natura del territori catala, la implementació del projecte de Laboratori naturalista com a projecte de col'laboració ciutadana i retorn a la societat. En relació al Desenvolupament institucional i organització esta previst continuar el desplegament de I'organigrama, la millora deis processos interns de gestió, i I'alineament amb altres entitats amb objectius i/o interessos similars en arees que puguin ser clau per al desenvolupament futur del Consorci. Per tal de garantir la viabilitat futura del Museu, cal treballar en la línia d'augmentar de manera important els esforc;os per a obtenir i diversificar el Financ;ament, millorant el nivell 21 d'autosuficiencia financera, bé sigui amb una major explotació deis actius comercials del Consorci, com concórrer a les convocatories de cofinanc;:ament europeu , i reforc;:ar la col ' laboració público privada mitjanc;:ant el Cerde del Museu. En quant a la Sostenibilitat ambiental, en tant que estretament relacionada amb la missió de conservació de la bio i geodiversitat, va més enllé del posicionament etic o moral. Cal treballar en els objectius de reduir I'impacte ambiental en I'activitat i funcionament habituals del Museu, alhora que s'informa, educa i es consciencia el públic en materia de conservació i sostenibilitat. Per últim, i dintre Rol Nacional, el Consorci també té previst establir les bases per crear una xarxa de Museus de Ciencies Naturals de Catalunya, i aprofundir en la relació amb altres entitats de naturalesa similar de Catalunya. museu de ciimcies eurals de Barcelona BASES UTII.ITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES 23 museu da ciencias Ourals de Barcelona BASES UTILlTZAOES PER AVALUAR INGRESSOS I OESPESES Pressupost 2016 La proposta de pressupast del Consorci del Museu de Ciencias Naturals per a I'exercici 2016 s'eleva a 8.171.558,00 euros. que suposa una disminució respecte al pressupost inicial de 2015 del 1,00 %. 1. DESPESES Capito' 1. Despeses de personal El capitol 1 del pressuposl incleu els costos del personal actual deis museus ¡ deis serveis centrals, i s'ajustaran a les instruccions que es puguin determinar en la Llei de pressuposlos generals de rEsta! per a I'any 2016. En la sessió del Consell General del 24 d'abril de 2015, es va aprovar el catéleg de lloes de trebaU del Consorci, de categories professionals que canformen la plantilla del personal del Consorci, i el caU.deg relributiu del personal del Consorei. En aquest sentit, s'aplica en el Consorei el eataleg retribuliu aproval pel Plenari Municipal de rAjuntament de Barcelona. La previsió per al 2016 incorpora la plantilla vinculada al Museu de Ciencies Nalurals, Instilul Botante, Jardf Botanie i Museu Blau a 31 de desembre de 2015. La plantilla prevista al finalitzar el 2015 és de 63, distribuTls per centres: 23 al Laboratori de Natura, 24 al Museu Blau, 8 a I 'Instilut Botanie, 8 al Jardl Botanie . l a plantilla prevista per al 2016 és de 61, distribults per centres : 22 al Laboratori de Natura, 23 al Museu Blau, 6 a I 'Inslitut Botanie, 8 al Jardi Botanic . En relaeió a les despeses de personal, es manlindra una linia de eontinu"itat en relaci6 a I'exercici anterior, lIeval deis ineremenls que es derivin de modifieacions del conveni de l'Ajuntament, aixl eom de la ineorporaeió, si s'escau, de personal vincula! a projeetes amb finanl¡ament afecta!. Es manté la consignaci6 del 2015, de 3.132.231 euros, i inclou l'au9men! de 1'1% que pugui derivar-se de l'aplicaei6 del eonveni de l'Ajuntament i la recuperaci6 del 49,73% de la paga extra de 2012. La despesa de personal representa el 38 ,33 % del pressupost lolal. Capitol 2. Compra de béns i serveis El capltol 2 inelou les despeses vincu ladas al funcionament ordinari de les seus del Pare de la Ciuladella , els edificis del caslell de Tres Oragons i el Museu MartoreU (Laboratori de Natura) , de la seu del Pare del F6rum (Museu Blau) i de les seu s del Pare de Monljulc (Jardr Botanie, Jardi Balanie Hislóric ¡ Sala d'exposicions i activitats de I 'Instilu! BOlénic). També incorpora la part 25 corresponent a I'Ajuntament de Barcelona en I'activitat de l'lnstitut Botanic. Aquest funcionament ordinari suposa els serveis a les col'leccions (documentació, catalogació, restauració, preparació d'espécimens, determinació, neteja, emmagatzematge i conservació preventiva, jardineria i altres serveis especialitzats) , els serveis al públic (taquilles, botiga, serveis de recepció, guarda-roba, vigilancia de sales, dinamització d'espais, realització de tallers i activitats, servei pedagogic, comunicació i difusió) , els programes de recerca i els treballs técnics necessaris per al muntatge d'exposicions temporals i el manteniment de les exposicions permanents. L'import d'aquest capítol s'eleva a 5.007.414,00 euros i representa una disminució del 1,00% respecte al pressupost 2015 i un 61,27 % del pressupost total. Capítol 4. Transferencies corrents El capítol 4 del pressupost del Consorci s'eleva a 31.903 euros i representa el 0,39 % del pressupost total i es manté en el mate ix nivell que en 2015. Els principals conceptes que inclou son: 1. Conveni amb l'Associació Amics Jardí Botanic, que estable ix el marc de col'laboració per a la projecció del Jardí Botanic i I 'Institut Botanic, i determina projectes compartits de treball i I 'organització d 'activitats culturals relacionades amb aquests equipaments municipals. 2. Conveni amb l'Associació Amics Museu Ciéncies Naturals de Barcelona, que estableix el marc de col ' laboració en la projecció del Museu de Ciéncies Naturals de Barcelona, i determina projectes de treball compartits, promou i organitza activitats dirigides a incentivar el coneixement del Museu, el patrimoni natural i les Ciéncies Naturals, estimulant el patrocini i mecenatge a favor del Museu, coord inant i incentivant I'activitat del voluntari que tingui interés en prestar el seu suport col ' laborant amb els serveis del Museu . 3. Conveni amb la Fundació Barcelona Formació per a I'acolliment de jardiners en formació per al viver del Jardí Botanic (lES Rubió i Tudurí). 11. INGRESSOS Capítol 4. Transferencies corrents Els ingressos amb que compta el Consorci provenen, en un 96,59%,de transferéncies corrents de l'Ajuntament de Barcelona, mitjan<;ant I'lnstitut de Cultura (lCUB). Per al 2016, la seva dotació és la mateixa que la del 2015, de 7.893.258euros. La resta de transferéncies corrents corresponen al Ministerio de Economia y Competitividad que finan<;a el projecte de recerca finalista de millora de rendiment del Laboratori de Preparació Zoologica del Museu (convocatoria 2016-2018) . L'import previst per a I'exercici 2016 és de 13.000 euros. Capítol 3. Taxes i altres ingressos museu de ciencles urals de Barcelona En aquesl capltol s' jnclouen els ingressos provinents deis preus públics per entrades a exposicions temporal, activitals i serveis culturals i les laxes per entrades als museus (exposicions pennanents) j cessió temporal d'espais. així com allres ingressos associats al producte de la venda efectuada en els punts de les taquillas del Jardí Bolanic j Museu Blau. Per al 2016 es preveu el mateix nivell d'ingressos que en el 2015. de 265.300 euros , I representa un 3,25% del total deis ingressos. Els crédits previstos en el pressupost 56n suficients per atendre el compllment de les obligacions exigibles I les despeses de funcionamenl deis serveis Barcelona, 15 d'odubre 2015 El erent. ._/~ Joan Cirilo Daniel 27 museu de CiimCieseurals de Barcelona INFORME ECONÓMIC FINANCER 29 museu de ciimcies eurals de Barcelona Il']fonne económic finanr::er en relaci6 al projecte de pressupost 2016 del Consorci del Museu de Ciencias Nalurals de Barcelona Introducció Aquest informe respon a la normativa vígen! en reladó a pressupostos de les enlitats subjectes a la lIei Reguladora de les Hisendes Locals, que eslableix la necessitat d'acompanyar amb un informe económic financer el projecte de pressupostos de despeses ¡ ingressos anual. 1.Pressupost d'ingressos: El pressuposl d'lngressos del Consorci esta format, a grans !rels, per les Iransferéncies corrents que rep de l'Ajuntamenl de Barce lona a través de l'lnstitul de Cultura de Barcelona (ICUB), pels ingressos propis generats per la seva própia activitat. i per $ubvencions de caire finalista vinculals a projectes de recerca. Efs ingressos propis Els ingressos propis del Consorci estan formats majorilariament per les vendes d'enlrades a I'exposició permanent del Museu Blau i del JardJ Bolanic i a les exposicions temporals: per les aclivilats culturals que el Museu organitza al vollan! de les seves cO! ' leccions: pellloguer deis seus espais; i per allres ingressos que pugui obtenir de la seva activilat. Tots aquestes conceptes queden recollits en el capitol 3 de laxes i allres ingressos del pressupost d'ingressos. Els ingressos d'entrades a la coHecció permanent, tan! del Museu Blau com del Jardl Botánic, i del Hoguer d'espais tenen la consideració, dintre del capltol 3 del pressupost d'ingressos, de laxes. En canvi, els ingressos provinents de la preslaci6 de serveis f aclivilats cullurals, I'accés a les exposicions lemporals, i les vendes comercials, tenen la consideració de preus públics. Duran! el 2015 els ingressos en concepte de laxes els esta recaptant I'ICUB, que els transferirá al Cansarci a finals d'any mitjanc;;ant una transferencia extraordinaria. Per aquest mOllu, en I'avan~ de la tiqutdació de pressuposl a data de 30 de juny, que acompanya aquesl informe. no consta aquest ingrés. En canvi, els ingressos per preus públics , s'han anal comptabilitzant a mesura que s'ha fet efectiu el seu ingrés al compte corrent del qué és titu lar el Consorcio En la segOent laula. es moslra I'evolució real. amb independencia de qui els recapta, deis ingressos propis en data 30 de juny 2015, la projecció de tancament ¡ el projecte de pressupost 2016. 31 projecte var Varprev Estimació ingressos propis press. 30-juny- prev tanc 2015 15 2015 Press pressup tanc15_ 2016 15 16 16 1. Entrades taquilla (inclou activitats) 233.000 86.739 155.017 167.300 -28% 8% Col ' lecció permanent 114.000 52.266 101.255 132.300 16% 31% - Laboratori Natura (MB) 51.000 23.310 49.485 70.000 37% 41% - Jardí Botanic 63.000 28.956 51 .770 62.300 -1% 20% Expos. Temporals (inclou combinades) 119.000 34.473 53.762 35.000 -71% -35% - Enverinats (MB) 33.000 27.224 27.224 -100% -100% - Salvadoriana (JB) . Fins abril 2016 34.000 5.578 10.388 5.000 -85% -52% - Nutrició Impuls Vital (MB). Fins abril 2016 52.000 1.672 16.151 7.000 -87% -57% - Programació 2016 Museu Blau 23.000 2. Lloguer d'espais 10.000 1.445 3.500 5.000 -50% 43% 3. Vendes botiga 12.000 8.417 33.000 33.000 175% 0% 4. Altres 10.300 76.076 80.000 60.000 483% -25% Total 265.300 172.677 271.517 265.300 0% -2% Els criteris que s'han tingut en compte per a la projecció deis ingressos propis per a I'any 2016, són els següents: • Escenari de cautela deis ingressos propis : es preveu el mateix nivell d'ingressos propis que el pressupost 2015, i lIeugerament inferior que la previsió de tancament (-2%). • ContinuHat, fins I'abril de 2016, de I'exposició de Nutrició, impuls vital, i fins el maig de 2016, de I'exposició Salvadoriana a la seu de l'lnstitut BoUmic. • No es preveu cap nova exposició temporal a partir del maig 2016, un cop final itzi I'exposició sobre nutrició, per falta de finan<;ament. Aquest fet repercuteix negativament en la previsió deis ingressos per taquilla de les exposicions temporals, que és significativament menor que en el 2015. • La previsió d'ingressos de les exposicions permanents , tant al Blau com al Jardí Botanic, recullen un increment significatiu en relació a la previsió de tancament de 2015. S'apunta una lIeugera millora deis ingressos de I'exposició permanent al Museu Blau i al Jardí Botanic, per I'efecte transvasament de públics que es pot donar durant el període en qué no hi haura exposició temporal. • La projecció de tancament 2015 deis ingressos per taquilla s'ha calculat a partir de les dad es reals ingressades fins al 31 d'agost. Tal com es mostra en la següent taula, aquestes dades inclouen els ingressos per taquilla (permanent i temporal) . Els valors estimats esta n en vermell . museu de ciimcies Ourals de Barcelona Projecció tancament ingressos taquilla 201412015 Ingressos taquillalbotiga 30.000,00 E 25.000,00 E 20.000,00 E 15.000,00 e _ 201" ~201 5 10.000,oo e 5.000.00 E O.OCle G FM A MJ JASOND In ressos rmes 2014 2015 Var% Gener 21 .679 12.720 -41 " Febrer 15.999 11.703 -27% Mare 19.059 16.333 -14% Abril 26.300 19.452 -26% Maig 19.005 11.580 ·39% Junv 16.618 9.375 -44 % Juliol 17.937 13.448 -25% Aoost 23.365 18.613 -20% Selembre 14.170 12045 -15% Octubre 14.303 12819 -10% Novembre 11 .101 964S - 13% Desembre 9.468 7.285 -2m TOTAL 209.003 155.017 -26% Altras ingressos Pel que ra als ingressos de botiga , el 2015 ha esta! el primer any complet d'obertura de la botiga al Museu Blau, Es manté per al 2016 el mateix nivel! de vendes previst per al 2015. En quan! al capitol d'attres ingressos, s'hi recullen aquells ingressos que provenen d'activitats no comercia[s o no pr6pies de "aclivitat del Museu. 33 Total pressupost ingressos pressupost Var Var Ingressos 2015 prev tanc projecte pressup tanc aprovat 2015 2016 15 16 15 16 Cap 3 i 5. Ingressos propis 265.300 271.517 265.300 0% -2% Cap 4. Aportacions per funcionament de l'lcue 7.893.258 7.893.258 7.893.258 0% 0% Cap 4. Subvencions finalistes 63.507 310.590 13.000 - Adequació planta soterrani i compactes castell 3Dragons O 218.458 - Projecte Ministeri 63.507 63.507 13.000 - Coberta verda (/CUB) O 28.625 Total pressupost ingressos 8.222.065 8.475.365 8.171.558 -1% -4% L'aportació ordinaria de I'ICUB es manté amb el mateix nivell que la del 2015. En el 2015 s'ingressa la tercera i última anualitat de la subvenció del Ministeri de Economia i Competitivitat per al projecte de "adaptació local i selecció sexual" per valor de 63.507 euros. El conjunt de la subvenció, per al període 2013-2015 haura estat de 181.350 euros. Cara el 2016, el Consorci preveu ingressar 13.000 euros en relació a un nou projecte a 3 anys (2016-2018) de recerca també finan<;:at amb fons del Ministeri de Economia i Competitivitat. És un projecte per augmentar el rendiment del Laboratori de Preparació Zoológica del Museu. Aquesta infraestructura científic-técnica és única a nivell espanyol i com a tal a més a més de la preparació d'espécimens zoológics també es porten a terme projecte per el desenvolupament de noves tecnologies en aquesta area. 2.- Pressupost de despeses: pressupost Var Var Despeses 2015 prev tanc pressup tanc aprovat 2015 projecte 2016 15 16 15 16 Cap 1. Despeses de personal 3.132.231 3.000.000 3.132.231 0% 4% Cap 2. Despeses corrents 5.057.921 5.184.764 5.007.414 -1% -3% Cap 4. Transferéncies corrents 31.903 5.402 31 .903 0% 491% Cap 6. Inversions reals - 10 276.159 10 0% -100% Total pressupost des pesa 8.222.065 8.466.326 8.171.558 -1% -4% museu de ciencies Ourals de Barcelona La despasa de personal La despesa de personal es manté conslant, tol ¡que preveu un augment de 1'1 % per aplicació del conveni de l'Ajuntament (31 .322 euros), i la recuperacló del 49,73% de la paga extra de 2012 (60.777 euros). Aquest ¡ncremen! es compensa deixanl de cobrir dues vacants, una de gestor d'administració general , ¡una altra de técnica mitjana. La despesa de personal representa el 36,33% del pressupost total. La despesa de béns ¡ serveis: pressupost Va, 2015 prev lane projecte prossup Vartanc Pressupost 2016 per concepte j area aprovat 2015 2016 15 16 15 16 Area de Recursos 2.084.967 2.320.902 2.246.121 7% -3% Servei de SeQuretat 707,000 800.971 817,000 13% 2% Serveis auxUiars 268,000 176 158 205.047 -31% 16% Manteniment edlficis ¡ ¡nslal·taclons 424,049 511 ,096 490.500 14% 4% Subministraments i consums enerQétics 209,000 337,562 291 ,000 28% ~ 14% Nete'a 241.977 254.428 244,101 1% 4% Riscos labarals 6.000 6.000 10,000 40% 67% Servei nómines i oersonal (1M!) 28.000 28.000 28,000 0% 0% Altres desoeses d'administració 184,941 190.688 146.473 -26% -23% Pro"ectes Oirecció 16,000 16.000 14.000 -14% -13% Área de Proarames pública' actl"'ltats 1,637,889 1.616.142 1.429,748 -15% -12% Serve; atenció públic 470,000 407,541 337. 139 -39% -17% Funcionament area 9,900 22.422 20.700 52% -8% Servei acti..,itals educatives i allres 446,353 432.898 374.300 -19% -14% Despesa estructural de comunicació 317,966 317.966 292.764 -9% -8% Manlenimenl exp. Planela Vida (Museu 8lau) 151.470 135.786 136.379 -11% 0% PfOgrama anual exposicions lemporals inclou comunicaciÓ) 235,000 250.330 231.205 -2% -8% Articles comercial i. 9!'l:stió software botica 7,200 49,200 37.260 81% -24% 35 pressupost Va, 2015 prev lanc projecle pressup Vart8nc Pressuposl 2016 per concepte i area ~provat 2015 2016 15 16 15 16 I Area CienUfica, Recerca, Documentaci6 i PubUcacoos 1.022.802 909.469 954.637 .7% 5% Servei de regislre i documenlaci6 col 'leccions 413.726 333.526 406.274 .2% 22% Servei mediateca i documenlació 116.500 115.275 114.605 -3% 0% ServoC onservació oreventlva 107.500 96.363 104.000 -3% 6% Preoaraci6 col'leccions 73.617 72.614 77.344 .% ,% Incremen! col'lecció 6.750 2.250 4.500 '00% Xarxa científica 73.779 64.797 62.224 -'0% -3% Revisió coHeccions 26.500 36.965 26.000 -2% -28% Recerca aolicada 36.536 36.297 36.200 -,% -.% Recerca amb financamenl MINECO 63.507 O 13.000 Funcionament area 52.364 70.661 39.500 -33% -44% PubUcacions cientrfiques 46.000 54.460 46.790 2% -'0% Jardl 80tanic de Barcelona 143.753 193.400 226.959 37"" ,. ." Inventari i manteniment planter JBB i bonsais 122.600 119.203 146.064 ,.% 23% Manteniment JB históric O 9.550 19.100 '00% '00% Manteniment xarxa interna O 15.365 15.365 '00% 0% Compra llavors t materiallécnic O 21.500 15.500 '00% -28% Projec1es Jardl (guia multimédia, hotel abelles, ... ) O 9.429 16.929 '00% 80% Funcionamenl Jardl 20.953 16_353 16.000 -31% -13% AportadO a t'activitat de I'lnstitut Botanic de Barcelona 166.500 144.850 147.950 -14% 2% Documentalistes herban 149.000 97.500 113.000 -32% ,.% Funcionament herban 19.500 47.350 34.950 44% -26% Totals 5.057.911 5.184.764 5.007.414 -1% -3% Les afeeS que crelxen respecle el pressupost 2015 s6n la de recursos t del Jardi Botanic, amb un 7% j 37% respeclivament. El creixement de I'area de recursos es concentra en les despeses de manleniment, segurelat I consums deis edificis que gestiona Integrament (ediflCi Fórum, Caslell de Tres Dragons, Museu Martorell, Jardi Botanic, i Masia del Jardi Botanic HistOrie), o parcialment (l'lnstitut Botanic de Barcelona). l es despases de manteniment j subministres creixen un 14% ¡ un 28% respectivament. Aquesl augment no ve acompanyat d'un major finanyament per part de les adminístracions consorciades. Aquesl fel evidencia un déficit en el finan~ment de les tasques de manteniment deis edlficis que gestiona el Consorci, que s'arrossega des del 2013. Segons calculs del Consorci , aquest déficit ronda els 129 mil euros, tal com es desprén del quadre següent, on es museu de Ciencieseurals de Barcelona recull la divergencia entre les aportacions extraordinaries de I'ICUB al Consorci per al període 2013-2016per financ;:ar el traspas de des peses deis manteniments i consums energetics deis edificis de Ciutadella i el Jardí Botanic, i la variació d'aquesta des pesa per al mateix període. CiJlcul del déficit en el finanf¡ament del manteniment deIs edificis insta¡'¡acions els consums i subministres energétics del Consorci 2013 2014 2015 2016 Aportació ICUB pressupostos aprovats 7.800.994 7.870.893 7.870.893 7.893.258 Ajust aportació ICUB (aplicada al 2014) -167.367 -167.367 Aportació addicional pel financ;:ament del manteniment i consums Ciutadella i Botanic 174.465 189.732 Aportació addicional financ;:ament des peses corrents 100.000 Total a[!ortacions ICUB 7.800.994 7.977.991 7.893.258 7.893.258 Variació anual xifres absolutes aportacions 176.997 -84.733 Variació despeses de manteniment i subministres 2013 2014 2015 2016 Manteniment edificis i instal'lacions 460.853 578.221 511.096 510.500 Subministres 119.014 288.834 337.562 291.000 Total despesa 579.867 867.055 848.658 801.500 Variació anual des pesa 287.188 -18.397 -47.158 Variació anual coberta 176.997 -84.733 47.158 Variació anual descoberta acumulada(déficit) -110.191 -176.527 -129.369 El gruix d'aquesta despesa (al voltant del 60%) es concentra en I'edifici del Forum (Museu Blau). Aquest edifici es va inaugurar el 2004, en motiu del Forum Internacional de les Cultures, i estava pensat com a edifici d'accés del recinte del Forum. Actualment, és un edifici que presenta moltes patologies en les seves instal'lacions per un falta d'un manteniment adequat durant els anys posteriors al Forum. L'origen de bona part d'aquestes mancances prové de la degradació del sistema d'impermeabilització de la coberta. En aquest sentit, en el 2015 el Consorci ha encarregat un estudi tecnic per valorar economicament com afrontar aquestes patologies. El cost per impermeabilitzar la coberta es valora en 600 mil euros. L'Ajuntament de Barcelona, de la ma d'Habitat Urba i I'ICUB, esta promovent un projecte de construcció d'una coberta vegetal en aquest edifici, amb un pressupost de 2,5 milions d'euros (500 mil euros deis quals provenen de I'ICUB), que tindra, com a primera fase, la impermeabilització de la coberta. Més enlla d'aquesta actuació, i d'acord amb les conclusions de I'estudi encarregat, es fa peremptori un pla d'inversió per 1) actuar sobre altres patologies estructurals existents, i 2) millorar I'eficiencia energetica. Aquest pla esta valorat en 2,3 milions d'euros, i permetria assentar les bases perla viabilitat tecnica i economica de I'edifici. En el marc actual d'escenari de restricció pressupostaria, no s'ha inclos en el projecte de pressupost 2016 cap d'aquestes des peses d'inversió. L'altra area que té un creixement significatiu, és el Jardí Botanic. Aquest creixement es deu a la necessitat d'implementar un servei de manteniment del Jardí Botanic Historie, que fins ara es 37 prestava de forma insuficient (amb un cost anual de 19 mil euros anuals), i per consolidar I'increment de la superfície plantada del Jardí, i les necessitats del nou edifici del banc de lIavors i oficines. La construcció d'aquest nou edifici estat finan9at per I'Area metropolitana de Barcelona. Per la part contraria, les arees de Programes públics i activitats, i I'area Científica, presenten un pressupost a la baixa, de -15% i -7% respectivament. El principal factor de disminució del pressupost de Programes públics i activitats, és que el pressupost de 2016 no preveu cap nova exposició temporal en el Museu Blau. La falta de fian9ament, obliga al Consorci a ajornar la proposta de programar per al 2016 I'exposició "Spinosaurus", amb col'laboració amb National Greographic. Aquesta exposició podria tenir, d'acord amb les converses mantingudes amb National Geographic, una durada de 8 mesos i mig, de juliol2016 a febrer de 2017. El cost imputable al pressupost 2016 seria de 372 mil euros (incloent producció, muntatge i comunicació) pels 6 mesos de 2016. Per una altra banda, el Museu ha estimat que aquesta exposició podria generar uns ingressos directes de 197 mil euros. Aquests majors ingressos vindrien generats, tal com recull el següent quadre, per un increment de I'afluencia de públic de pagament (turista) i un augment del preu de I'entrada. Preu exposició temporal Visitants pagament 8,5 mesos Ingressos 8,5 mesos Ingressos Juliol-desembre 2016 Actual Museu Picasso Spinosaurus Enverinats Spinosaurus En verinats Spinosaurus Spinosaurus Permanent + temporal (general) 9 14 14 1.063 x10 10.630 148.820 109049 Permanent + increment temporal (red urda) 5 8 8 10.415 30% 13.540 101.546 71 .680 Temporal (general) 5 7 7 194 x10 1.940 12.610 8.901 Temporal (redurda) 4 5 5 1.696 increment 30% 2.205 9.922 7.003 TOTAL 13.368 28.314 68.530 272.898 196.633 Per tant, el Museu necessitaria un financament extraordinari de 176 mil euros per assumir el compromís de tirar endavant aquesta exposició. No cal dir que més enlla deis majors ingressos que suposaria aquesta exposició, la seva tematica i la col'laboració amb National Greographic permetria el seu posicionament com a museu de referencia. A continuació es presenta com queda la programació 2016. Es manté el mate ix nivell que el pressupostat en el 2015. museu de ciimcies eurals de Barcelona pressupost previsió Programa anual d'exposicions 2015 tancament projecte aprovat 2015 2016 Preparació exposicions abelles (calendari 2017) 30.132 Altres exposicions de petit format i altres projectes 40.000 40.650 127.381 Exp. Enverinats: fins abril 2015 47.000 47.000 Exp. Impuls vital: fins abril 2016 90.000 104.546 46.692 Exp.Salvadoriana (Institut Botanic): fins abril 2016 58.000 58.134 27.000 Total 235.000 250.330 231.205 Pel que fa a la disminució de !'area Científica, de Recerca, Documentació i Publicacions, la principal partida que cau és la de recerca aplicada, per la finalització del projecte financ;:at pel MINECO 2014-2016 (que en el 2015 li corresponia una anualitat de 63.507 euros), que no queda compensada totalment pel nou projecte 2016-2018, també financ;:at pel MINECO, per al qual s'obtindra en el2016 una dotació de 13.000 euros. Tot i aixó, i I'escenari general de restricció de la despesa, es mantenen en línies generals, tot i que amb IIeus variacions entre -1 % i el -3%, les des peses en documentació i registre de les col'leccions, la conservació preventiva i la recerca. En quant a les partides que creixen, les despeses per al manteniment de la xarxa científica (+10%) han d'assumir la despesa de lIicenciament i manteniment del programari de Museu Plus (gestor de col'leccions) , que fins el 2015 assumia I'ICUB. Aquesta despesa és de 7.200€. La partida de revisió de col'leccions augmenta un 5% per preparar les col'leccions de geologia per al seu trasllat a I'edifici de Tres Dragons. Per últim, s'ajusta la contribució del pressupost del Consorci a l'lnstitut Botanic de Barcelona per feines de documentació i conservació de la col'lecció de I'herbari, amb un IIeu creixement del 2% respecte la previsió de tancament. Val a dir que el Consorci també contribueix amb altres despeses corrents al funcionament de !'Institut, com ara la neteja, la seguretat i altres de funcionament, assumint els compromisos de l'Ajuntament de Barcelona recollits en el conveni de col'laboració entre aquest i el CSIC de data 16 de juliol de 1998, sobre la constitució de !'Institut com a centre mixt i amb titularitat compartida entre les dues entitats. El detall de les principals partides pressupostaries de la despesa del capítol 2 de des peses corrents, en comparació amb el pressupost aprovat 2015 i la previsió de tancament de 2014, és el següent: 39 pressup prev tanc projecte Var Var Cap 2. Despeses corrents 2015 2015 2016 pressup tanc 15_16 15_16 Arrendament material de transport O 5.100 5.100 0% Altres IIoguers 4.100 13.400 13.802 237% 3% Manteniment edificis i altres construccions 177.800 45.000 46.350 -74% 3% Manteniment maq, instal i utillatge 335.272 510.500 490.500 46% -4% Manteniment mobiliari i equipaments 10.000 1 1 -100% 0% Manteniment equip procés informació 37.807 60.000 60.000 59% 0% Manteniment altre immobilitzat material 47.063 32.550 33.527 -29% 3% Material d'oficina ordinari no inventariable 25.341 15.000 15.450 -39% 3% Premsa, revistes, IIibres i altres j)ublicacions 23.800 22.450 22.450 -6% 0% Material informatic no inventariable 2.000 7.000 7.000 250% 0% Subministraments 209.000 337.562 291.000 39% -14% Altre material de consum 30.000 86.100 75.000 150% ··13% Comunicacions telefóniques i postals O 11.000 11.000 0% Transports 12.000 18.501 6.000 -50% -68% Primes d'assegurances 11.550 11.000 11.000 -5% 0% Tributs 3.000 1.000 1.300 -57% 30% Atencions protocol i representatives O 2.000 2.000 0% Publicitat i propaganda 139.600 144.000 140.000 0% -3% Reunions, conferencies i cursos 6.000 1.501 3.000 -50% 100% Despeses compra de material 82.192 75.202 75.000 -9% 0% Formació del personal 11.500 5.200 5.000 -57% -4% Altres despeses diverses 14.000 20.291 21.500 54% 6% Neteja edificis i locals 241.977 255.229 245.101 1% -4% Servei de Seguretat i vigilancia 707.000 800.971 817.000 16% 2% Treballs tecnics 580.354 712.201 707.497 22% 0% Serveis auxiliars 268.000 176.158 205.047 -23% 16% Serveis al públic 959.343 839.000 800.000 -17% -5% Serveis sobre les col'leccions 903.660 751.147 745.000 -18% -1% Projectes de recerca 109.562 104.000 40.000 -63% -62% Treballs d'edició de publicacions 54.000 46.000 48.790 -10% 6% Producte botigues 15.000 42.000 30.000 100% -29% Dietes i despeses locomoció 37.000 33.700 33.000 -11% -2% Totals 5.057.921 5.184.764 5.007.414 -1% -3% museu de ciimcies eurals de Barcelona Subvencions a torga des Es manté la previsió de 2015, per valor de 31.903 euros, al voltant deis següents programes: Conveni amb l'Associació Amics Jardí Botanic, que estableix el marc de col·laboració per a la projecció del Jardí Botanic i I'lnstitut Botanic, i determina projectes compartits de treball i I'organització d'activitats culturals relacionades amb aquests equipaments municipals (20.400 euros). Conveni amb I'Associació Amics Museu Ciéncies Naturals de Barcelona, que estableix el marc de col·laboració en la projecció del Museu de Ciéncies Naturals de Barcelona, i determina projectes de treball compartits, promou i organitza activitats dirigides a incentivar el coneixement del Museu, el patrimoni natural i les Ciéncies Naturals, estimulant el patrocini i mecenatge a favor del Museu, coordinant i incentivant I'activitat del voluntari que tingui interés en prestar el seu suport col·laborant amb els serveis del Museu. (5.500 euros) Conveni amb la Fundació Barcelona Formació per a I'acolliment de jardiners en formació per al viver del Jardí Botanic (lES Rubió i Tudurí) (6.000 euros). 3.- L'eguilibri pressupostari pressupost Var Var Despeses 2015 prev tanc projecte pressup tanc aprovat 2015 2016 15 16 15 16 3.132.231 3.000.000 3.132.231 0% 4% Cap 1. Despeses de personal Cap 2. Despeses corrents 5.057.921 5.184.764 5.007.414 -1% -3% Cap 4. Transferéncies corrents 31.903 5.402 31.903 0% 491% Cap 6. Inversions reals 10 276.159 10 0% -100% Total pressupost despesa 8.222.065 8.466.326 8.171.558 -1% -3% pressupost Ingressos 2015 prev tanc projecte Var Var 2015 2016 pressup tanc aprovat 15_16 15_16 Cap 3 i 5. Ingressos propis 265.300 271.517 265.300 0% -2% Cap 4. Aportacions per funcionament de I'ICUB 7.893.258 7.893.258 7.893.258 0% 0% Cap 4. Subvencions finalistes 63.507 310.590 13.000 - Adequació planta soterrani i compactes castell 3Dragons O 218.458 - Projecte Ministeri 63.507 63.507 13.000 - Coberta verda (ICUB) O 28.625 Total pressupost ingressos 8.222.065 8.475.365 8.171.558 -1% -4% 41 El projecte de pressupost 2016 garanteix I'estabilitat pressupostaria: els ingressos no financers (capítols 1 a 7), són iguals a les despeses no financeres (capítols 1 a 7) , sempre que es compleixi la previsió d'ingressos, d'acord amb el que s'ha argumentat en aquest informe. 4.- Compliment de I'objectiu d'estabilitat pressupostaria Pel que fa al compliment del límit de la regla de la despesa, que estableix la Llei Organica d'estabilitat pressupostaria, la taxa fixada per al 2016 és del 1,8 %. Aplicant aquest percentatge sobre les dades d'estimació de tancament del pressupost 2015, es compleix amb ellímit de la regla de la despesa (quedant 1.902 euros per sota) Calcullímit de la regla de la despesa pressupost 2016 1. Despesa no financera prevista tancament 2015 8.466.325,65 (OR cap 1 a 7 prev tanc 2015) 2. Transferencies internes de l'Administració (ICUB) 8.140.340,93 3. Transferencies internes altres Administracions (MINECO) 63.507,00 3. Despesa finangada amb romanent de tresoreria 5. Despesa ajustada (1-2) 262.477,72 Taxa de variació de la des pesa computable (1,8%) 4.724,60 4. Despesa maxima admissible regla de la des pesa 267.202, 32 Despesa computable any 2016 5. Despesa no financera (OR cap 1 a 7, any 2016) 8.263.657,00 Despesa no financera finangada per I'administració 2016 7.998.357,00 Total despesa computable pressupost 2016 265.300,00 Desviació límit regla de la des pesa -1 .902,32 museu de ciimcies eurals de Barcelona 5.- Conc lusions a) El pressupost del Consorci disminueix: un 1% respecte el de I'exercicl 2015 per t'ajust en la despesa de personal , i perqué es conté la despesa en aclivitals. b) L'eslimació sobre els ingressos propis és de cautela, i es manté la maleixa previsi6 que en el 2015. Aquesta est1mació esta per sota de la previsió de !ancamen! 2015, ja que, tal com s'ha explica!, no hi ha la previsió de programar una exposició temporal potent en el 2016, com seria la de ·Spinosaurus" . e) Pel que fa a la despesa, es manté una politica de contendó I de control de la despesa corrent , per manlenir la correlació entre ingressos i despeses i no incórrer en déficit. tot j el problema de finanyament de les despeses de mantenimenls j consums que s'arrossega des del 2013 i que el Consorci té valorades, lal com s'ha explicat en aquest informe, en 129 mil euros. Barcelona, 15 d'oclubre 2015 El Gere~ Joan Cirilo Daniel 43 museu de ciencias eurals de Barcelona LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 A 30 DE JUNY 45 museu de I Pare de la Ciutadella T [+3q] 93 256 22 00 - ciimcies naturals Pg. Pieasso, sin www.museuciencies.bcn.cat • de Barcelona 08003 Barcelona ESTAT PRESSUPOST INGRESSOS A 30 DE JUNY 2015 Económic Text Económic PREVISIÓ MODIF, PREVo DRETS DRETS DRETS RECAPTAT PEND. EXlDEF. INICIAL PREVISIÓ DEFINITIVA RECON. ANUl CANCEL. DRETS LlQ. llQUIDAT COBRAR PREVISIÓ 31400 Entrades a museus 114.000,00 0,00 114.000,00 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 113.980,00 31500 Cessió d' espais 10.000,00 0,00 10.000,00 2.655,68 0,00 0,00 2.655,68 2.655,68 0,00 7,344,32 34400 Entrades a exposicions 100.000,00 0,00 100.000,00 25.914,60 0,00 0,00 25.914,60 25.914,60 0,00 74.085,40 34900 Activitats 19.000,00 0,00 19.000,00 15.716,01 347,40 0,00 15.368,61 12.938,01 2.430,60 3.631 ,39 34902 Inscripcions cursos, jornades i congress 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 34903 Serveis de reproducció de fons 1,00 0,00 1,00 127,22 0,00 0,00 127,22 39,67 87,55 -126,22 36000 Publicacions 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 36001 Publicitat en publicacions 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 36401 Venda articles botigues museus 12.000,00 0,00 12.000,00 8.416,75 0,00 0,00 8.416,75 8.416,75 0,00 3.583,25 39999 Altres ingressos 8.294,90 0,00 8.294,90 67.280,26 0,00 0,00 67.280,26 48.431 ,99 18.848,27 -58.985,36 CAPiTOl3 TAXES, PREUS PÚBLlCS 263.298,90 I Al TRES INGRESSOS MQ 263.298,90 120.130,52 347,40 MQ 119.783,12 98.416,70 21 .366,42 143.515.78 42090 Altres transferéncies corrents de I'Admir 63.507 ,00 0,00 63.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.507,00 44000 Aportació de I'ICUB 7.893.258,01 0,00 7.893.258,01 7.921.883,01 0,00 0,00 7.921.883,01 3.785.000,00 4.136.883,01 -28.625,00 48000 Altres transferéncies de famíl ies i insti 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 49700 Altres transferéncies de I'UE 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 CAPíTOl 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 7.956.767,01 MQ 7.956.767,01 7.921.883,01 MQ MQ 7.921.883.01 3.785.000.00 4.1 36.883.01 34.884.00 52000 Interessos de comptes corrents 1,00 0,00 1,00 280,47 0,00 0,00 280,47 280,47 0,00 -279,47 55000 Concessions administratives 1.996,99 0,00 1.996,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996,99 CAPITOl 5 INGRESSOS PATRIMONIAlS 1.997,99 MQ 1.997,99 280,47 MQ MQ 280,47 280,47 Q.,QQ 1.717,52 ~ A~~d. I -~ ... Ia- C\iIudoIII 'r ·]IIJ u~nco .., ~atur.l. PI¡¡ 1'ie.ls».1J~ _~balQ! ESTAT PRESSUP05T IHGRESSOS A 30 DE JUNY 2015 ECOfIOmle Texl Económic: PRE'/ISIÓ MODII'. PREVo DREl'S DRETS ORErs INICIAL PR.EVI$IO DEFINITIVA RECON. ANUl CANCEL ORErs LlQ. RECAPTAT PENO. EXlDEF. LlQUIDAT COBRAR PREYI$IÓ "'00 T~!efinei. el, rlcua 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0 ,00 1,00 CAPIIQL l IMH12F~eNC1E§ 05 ic_ .'~ "'-.'·"¡H~1tnclodICl'l.Q" c. l:Ia' tG!ona """'- ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DES PESES DE L' EXERCICI CORRENT. EXERCICI2014 CapHol DescripciO Capltol Crédit ilTclal Autoritzal: 00"'" Obfigat I Pag oE fectual 2 Icompra de Mns corrents i serveis 4 Transferéncies corrents Ba rcelona, 13 de mar9 de 2015 GERENT INTERVENTORA DELEGADA PRESIDENT /L Joan Cirilo i Daniel Jaumé Ciurana i Llevadot OI'nUl8Ude Ip .,,,. . 100:ud. ... T I ')'I]U~H2m _ c:iinciul\ltUflts lOo; ~Q!\'Io. "" _ .... !fl.O~ .. tcuo: "8:»'(0.... !leO]] " .'(eltrlt ESTAT DE UgUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI CORRENT.EXERCICI2014 [}(els anuHat~ Recaptatl Caprtol OeSQipcló Caprtol Prev. Inicial PrevoD efinitiva Compr. 0'"" Compromis. Concertats reconeguts Dret~ liquidal! Recapt3t Modif. Previs16 Rastilla!s cancelats liquida! 3 Taxes I altres ingressos 486 .121 ,04 486.121.04 0.00 283.477,01 283.131.26 210.851,83 0.00 0,00 345,75 210.506,08 4 Transferencies corrents 7.991.297,50 8.353.615.80 0,00 8.095.833,86 8095,833.86 7.645.833.86 372.318,30 0,00 0 ,00 7.645.833,86 5 Ingressos patrimonials 2.001 ,00 2.001,00 0,00 621 ,20 621 ,20 621,20 0,00 0,00 0,00 621 ,20 7 Transferencies '0 ,t)iAba\lp~o C;d Jaume. Ciurana i lIevadol muS.ud. IF 'arcciola c.i",_ I [ ~JiIIJ5J~nOO • "c.if6I n..c .l.e lnlltu""¡s P;. F':","_ .¡.. _..".,~tlUt.til ~ t""" OSIltlJI:I ....... _ • ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31 DE DESEMBRE DE 2014 Romanent de Tresoreria 2014 1.- (+) Fons liqulds 829.934,57 2.' (+) Drets pendents de cobrament 1.125.487,92 (+) del Pressupost corrent 846.300,18 (+) deis Pressupostos tancats 219.605,73 (+) d'operacions no pressupostaries 57.185,47 (+) administració recursos altres ens pÚblics 0,00 (-,' cobraments realitzats nendents anlicacions definitives 2.396.54 3.- ( -) Creditors pendents de pagament -1.221 .478,16 (+) del Pressupost corrent -1.048.294,81 (+) deis Pressupostos tancats 0,00 (+) d'operacions no pressupostaries -173.183,35 (+) administraci6 recursos altres ens públics 0.00 ;~\' nanaments realitzats nendents anlicacions 0.00 1 Romanent de Tresoreria (1 + 2 - 3) 733.944,33 11 (-\ Saldos de dubtos cobrament 000 1Ij{:. Exces de finanr:ament afectat -39720645 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DES PESES GENERALS 336.737.88 Barcelona, 13 de mar~ de 2015 I GERENT PRESID~NT /o Joan Cirilo i Jaume Clurana i Llevadot Daniel -O museu de Parcdela Clutadllla T (_34193 2562200 ciencias naturals Pg PIcana. 5/n 'Mv ....m useudlrcies.b~ tal de Barcelona OBOOJ 81ttelona ESTAT D'EXISTENCIES DE CAIXA, EXERCICI2014 Comple I Descripció Saldo inicial Carraca Abonaments Saldo final Banes, instituelons de crédlt, comptes 571.00 777.136,54 9.138.197,28 9.085.399,25 829.934,57 operatius c/c 27440 Compte corrent operatiu 777.136.54 8.956.760,17 8.953.470,24 780.426,47 575.10 Comptes restringits 0,00 181.437,11 131.929,01 49.508,10 c/c2S112 Bestretes de caixa 0,00 38.420,85 38.420,85 0,00 ITotal 777.136,54 9.176.618,13 9.123.820,10 829.934.2I Barcelona, 13 de mar~ de 2015 GEREN PRESIDENT /lo -k '1 ¿ , Joan Cirilo ¡Daniel Jaurf'¡e Ciurana l llevadot Ajuntament de Barcelona CONSORCI DEL MUSEU DE CIÉNCIES NATURALS DE BARCELONA Informe de la liquidaciÓ del pressupost de I'exercici 2014 1. Normativa d'aplicaci6 2. Modificacions de pressupost 3. Estat d'execució del Pressupost 4. Resultat pressupostari S. Estabilitat pressupostária 6. Romanent de tresoreria 7. Romanents de erédit l . NORMATIVA C'APLlCACIÓ La normativa aplicada es troba recollida en els segOents textos le9al5 i reglamentaris : l/ei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Régim Local, amb les modificacions introdui'des per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administradó Local. Uei 30/1992, de 26 de novembre, de Régim Jurídic de les Administracions Públiques i procediment administratiu comú (disposició addicional vigésima). Reíal Oecret Legislatiu 2/2004 de 5 de mare pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193). Reglament Pressupostari (RP), aprovat pel Reial. Deeret 500/90 de 20 d'abril (artieles 89 a 105). Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local , aprovada per Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre (Regles 78 a 86). L1ei Organica 212012, de 27 d'abril d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera , amb les modificacions introduYdes per la L1ei Organica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. ReíaJ Oecret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el re91ament de desenvolupament de la L1ei d'estabilitat pressupostaria, en la seva aplicaeió a les entitats loeals. O'aeord amb el que es disposa en I'apartat e) de I'article 10.2 deis Estaluts vigents del Consorei, I'aprovació de la Jiquidació correspoo al President del ConsorcL L' article 9 deis estatuts disposa que el Consell General aprovara anualment la rendició de eomptes. El Consorci ha de trametre el Compte General a les institueions consorciades. inrorme liquidado consorci nlcnb 2014.00cx Ajuntament de Barcelona 2. MODIFICACIONS DE PRESSUPOST Durant ['any 2014 el Consorci ha realitzat les segOents modificacions del pressupost: 01101/14 Pressupost inicial 8.479.429 ,54 Incorooracl6 de Romanents 265.220.55 Generacions de crédit 430.772.75 Transferéncies de crédit baixa -50.278.14 Transferéncies de crédit - alta +50.278,14 31/12/14 PreSSUDost final 9.175.422,84 Segons estableixen els articles 40.2, 43.2 i 47.3 del RO 500/1990, la tramitació deis expedients de transferéncies de erédit, de generacions de erédit i d'incorporaci6 de romanents, s'hauran de regular en les bases d'execució del pressupost. D'acord amb el que es regula a la base d'execució sisena i la base setena del pressupost del Consorci, ¡'expedient 203/2014 d'incorporació de romanents, I'expedient 551 /2014 de generació de crédit i totes les transferéncies de eréd;t de I'any 2014 han estat aprovades pel President de la Comissi6 Delegada del Consorci. Aquesta Intervenci6 no té constancia que les generacions de erédit de 323.675,00 € (exp. 557/2014) i de 100.000,00. € (exp. 558/2014) hagin estat aprovades per 1'6rgan competent ¡ tampoe han estat informadas préviament per la Intarvenci6. Respecte a la incorporaci6 de romanents de erédit per Import de 265.220,55 € (exp. 20312014) finanQats amb el romanent de tresoreria afectat es realitzen les bservacions següents: • En I'informe d'aquesta Intervenció de data 3 de jullol de 2014 es realitzava la segUent observació; amb posterioritat a la generació da erédit a ¡'aplicació pressupostaria 0101 /22713/3301 amb ingressos finalistes per a la catalogació, neteja i restauració de la col·lecció Gabinat Salvador, s'han produ"lt diverses transferencias negativas per un import tota l de 75.886,32 euros sense que quedi justificat suficientment a I'expedient que aquestes transferencies de cradit hagin astat destinadas a financ;ar las despeses afectadas. Com a conseqüéncia d'aquestes transferéncias, a la partida 0101 /22713/3301 no hi ha suficient romanent de erédit per a la incorporació propasada ja que el saldo de la mateixa ascendeix a 216.115,68 euros, namés es pot fer la incarporació par aquest importo • La incorporació de romanents s'ha comptabilitzat en la partida 44000 (aportaeió de I'ICUB) de I'estat d'ingressos del pressupost de I'any 2014, quan d'acard amb I'estructura deis pressupastos de les entitats locals aprovada per ordra EHAl3565/2008, de 3 de desembre, s'hauria d'haver comptabilitzat en I'aplicació pressupostaria 870.10 (Romanent de tresoreria per a des peses amb finan9ament afectat). 3. ESTAT O'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST El grau de realització del Pressupost a 31 de desembra ha estat el següent: fnfomlC liquidació consorc! mcnb 2014.docx 2 Ajuntament de Barcelona INGRESSOS Previli6 Prevlsjó % 0<,. ¡nld.1 (1) definitiva (2) 2/' lIquidall (3) 3" Receptal Pendent 12 IIqukl (" ) ""3 eobrnme~ 5"13 (5) Operaclon. corrents 3 laxe, I litres Ingre$SOS 486.121 ,04 486.121,04 100,0 283.131,26 " .2 210.506,08 14,3 72.625,18 25,7 4. Transf. Corren!s 7.991 .297,50 8.363.61 5,80 104.7 8.095.833.88 96,8 7.645.833,86 .... 450.000,00 ... 5. Ingressos patrimonlals 2.001,00 2.001,00 100,0 621.20 31,0 621,20 100,0 0.00 0.0 Operaclonl de capital 7 Transf. de capital 10,00 323.685,,0 0 >1000 323.61$.00 100,0 0.00 0.0 323.675,00 100.0 TOTAL INGRESSOS 8.479.429,54 9.175.422,84 108,2 8.703.261,32 94,9 7.856.961 ,14 90,3 846.300,18 ' .7 DEsPESéS Cr6dits Ctooits Obligaclons lnidals (1) dellniUus (2) 2"/ ' reconegudes 3"12 Pagamenls Penden! liquida (1000 "3.471,12 11.6 24.899,23 57,3 18.571 ,89 42.7 7 Tran!f. de capital TOTAL OESPESES 8.479.429,54 9.175.42.2.84 108,2 8.532.661,15 93.0 1.484.366,94 81,1 1.048 .294,81 12,3 • Es comprova que I'estructura del pressupost s'adequa, en general, a la prevista en l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova I'estructura deis pressupostos de les entitats locals. Tanmateix, el subconcepte 22109 -Altre material de consum- hauria de ser el 22199 ~Altres subministraments~ previst a I'ordre esmentada , el 22608 MOespeses compra de material- s'hauria d'incloure dins del concepte 221 "Subministraments~ i el 22715 uTreballs d'edició de publicacions" s'hauria d'incloure en el concepte 240 Mdespeses d'edició i distribució de publicaeions·. • En relaeió al pressupost d'ingressos s'han liquidat drets per un 94,9 % de la previsió definitiva. • El nivel! de recaptació s'ha situat en el 90,3 % deis drets reeoneguts en I'exercici , i resten pendent de cobrament 846.300,18 €. • Pel que fa al pressupost de despeses s'han reconegut obligacions per un 93,0 % del crédits definitius. • El nivel! de pagament es situa en el 87,7 % de les obligacians reeonegudes, i resta pendent de pagament I'import de 1.048.294,81 €. 3.1 ESTAT O' INGRESSOS L'Estat d'ingressos de la liquidaeió del pressupast del Cansarei a 31 de desembr:e de 2014, és el segUent: ínforme liquldllClÓ consotd nlcnb 20 14.docx , '15 Ajuntament de Barcelona ORETS LlQUIOATS 2014 2013 % Operacions corrents 3. Taxes I aitres ingressos 283.131 ,26 3,3 2.188,69 0,0 4. Transf. Corrents 8.095.833,86 93,0 8.153.774,16 99,4 5. Ingressos patrimonials 621 ,20 0,0 1.787,70 0,0 Operaclons de capita l 7. Transferéncies de capital 323.675,00 3,7 50.594,00 0,6 TOTAL INGRESSOS 8.703.261 ,32 100,0 8.208.344,55 100,0 • El Cansarei ha comptabilitzat en ,'estat d'ingressos del pressupost de I'any 2014, económic 42090 (altfes transferencies de I'Administració de l'Estat), un reconeixement de dret per un import de 117.843,11 E, carresponen a tat I'import del finan<;ament de la la i 2a anualitat del projecte d'invesligació CGL2012-38262. D'acord amb la fitxa económica facilitada pel Ministeri d'Economia ¡ Competitivitat, part de "import reconegut, en coneret la quantitat de 32.969,43 E, carrespon a una bestreta que s'ha de reintegrar abans de ,' 1 de gener de 2019 ¡ per tant aquesta Interven ció considera que s'hauria d'haver comptabilitzat en el capitol 9 (passius financers) de I'estat d'ingressos del pressupost del Consorcio • El 96,7% deis ingressos del Consorci provenen de les transferéncies, que són aportades en la seva totalitat per l'lnstitut de Cultura de Barcelona. D'acord amb I'apartal a) de I'article 22 deis Eslaluts del Consorci , I'aportació de l'Adminislració de la Generalitat de Catalunya i de I'Ajuntament de Barcelona han de ser paritaries. • Respecte I'any anterior, els ingressos han augmentat en un 6 % degut a I'increment deis drets liquidats per preus públics. 3.2 ESTAT DE DESPESES L'Estat de despeses de la liquidació del pressupost del Consorci a 31 de desembre de 2014, és el segOenl: OBLIGACIONS RECONEGUOES 2014 % 2013 % Operaclons corrents 1. Despeses de personal 3.045.165,71 35,7 3.047.950,89 38,4 2_D espeses béns i serveis 5.438.622,40 63,7 4.741.453,27' 59,7 3. Despeses financeres 0,00 0,0 0,00 0,0 4. Transferéncies carrents 5.402,52 0,1 33.302,52 0,4 Operacions de capital 6. Inversions reals 43.471, 12 0,5 117.615,43 1,5 TOTAL DESPESES 8,532.661,75 100,0 7,940,322,11 100,0 • Les despeses de personal del Consorci representen el 35,7% del total de despeses i no han tingut précticament variació respecte a les de fexerclci 2013. • A banda del capftol 1, el gruix de la des pesa (63,7%) es concentra en les despeses en béns j serveis. L'agrupació per tipologies significatives del capital 2 és la següent: informe liquidBCió coosorci mcnb 2014.docx 4 Ajuntament de Barcelona CONCEPTE IMPORTE % Reparacions i conservaci6 578.221 45 10,63% Subministraments 262.638,37 483% Neteja 240.58856 4.42% Publicitat i anuncis oficials 134.011 ,67 246% Seguretat 803.676,40 14,78% Treballs técnics 836,776,70 15.39% Conser eria 226.484,21 4,16% Serveis al púbric 993.665,32 18,27% Serveis sobre col·leccions 942.872,58 17,34% Altres 419.687,14 7,72% TOTAL 5.438.622,40 1000% Respecte a ['any 2013 , les despeses han augmentat en un 7,55%, degut a ¡'¡ncrement de les des peses de funcionament en prop del 15%. 4. RESULTAT PRESSUPOSTARI Aquest estat ens informa del teóric estalvi (resultat pasitlu) o desestalvi (resultat negatiu) del Cansarei generada per les operacions pressupostaries de I'exercici. "y Drelo I 2~~4 i 8 .37~ 8.489. IAIlre, ,no' 323. 43. ITolal , no 'i ~~ i I ~ ~ _" . I ; amO HLT ,00 i ,de I , ~ I i ,de I I , 38.613,67 L'increment deis drets liquidats ha estat lIeugerament inferior al de les obligacions reconegudes, el que ha suposat una disminució del resultat pressupostari en una mica més del 36%. El resultat pressupostari ajustat, en canvi ha augmentat, degut a la correcció per les desviacions negatives de finan9ament (des peses de I'any 2014 finan9ades amb ingressos del 2013), situant-se en 38.613,67 €. Les desviacions de finanyament han estat calculades pel departament d'administració del Consorcio Els projectes de despeses amb finanyament afectat no s'han identificat amb un codí únic i invariable, tal i com preveu la regla 43.1 de la ICAl, i per tant les desviacions s'han calculat realitzant actuacions complementaries de forma manual. Sí bé aixo no hauria de suposar grans diferéncies en els ajustos realitzats, no és menys cert que aquests no es poden precisar exactament, amb les dades de qué disposem a la data d'emissió d'aquest informe. inrorme liquidacló CUlw n:i rncnb 20 1